2020年,审计处深入贯彻落实学校党委及上级主管部门对审计工作全覆盖要求,坚持党管审计、依法审计、廉洁审计,切实履行内审工作职责,强化审计对各种潜在风险的防控职能,推动学校内审工作高质量发展,提出本年度12类计划审计项目,主要涉及干部经济责任审计、工程项目管理审计、内部控制基础性评价、大型仪器设备使用审计调查、科研项目审计调查、学校2020年度财务预算审计、资产经营公司效益审计、二级单位财务收支审计等。该计划经学校校长办公会研究通过,预计审计资金总额8亿元,具体内容见下表:
序号 | 时间 | 项目 | 涉及部门 |
1 | 2020.5 | 学校2020年度财务预算的审计 | 财务处 |
2 | 2020.5 | 学校学生资助政策落实情况审计调查 | 学生处、财务处 |
3 | 2020.5 | 学校大型教学仪器设备使用效益审计 | 科技处、分析测试中心 |
4 | 2020.5 | 后勤保障集团财务收支情况审计 | 后勤保障集团 |
5 | 2020.6 | 学校经济活动内部控制监督及效益评价 | 财务处、国资处、后勤保障集团、信息化建设与管理中心 |
6 | 2020 | 中层主要领导干部经济责任审计 | 组织部、财务处、各相关部门 |
7 | 2020.9 | 横向、纵向科研经费审计调查 | 科技处、联合技术转移中心 |
8 | 2020.10 | 信息系统审计 | 信息化建设与管理中心 |
9 | 2020.11 | 学校发展规划有关重要举措的执行情况审计 | 财务处及相关部门 |
10 | 2020.11 | 贯彻落实国家有关重大政策情况审计 | 财务处及相关部门 |
11 | 全年 | 基建和修缮工程项目管理审计 | 后勤管理处、基建处 |
12 | 2020 | 重点学科建设专项资金审计 | 学科建设办公室、财务处 |