2025年,内部审计工作将在学校党委和审计委员会的领导下,在校长的直接指导下,贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,立足经济监督定位,聚焦主责主业,突出审计重点,进一步发挥审计监督职能,规范学校权力运行,助力学校推进内部治理现代化。
一、常规工作
1.做好2025年度中层干部经济责任审计工作,重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策、管理公共资金和国有资产、加强内部控制建设的履责情况。
2.做好学校2024年度部门财务决算报表的审计,重点关注决算报表是否真实准确地反映了学校年度财务状况。
3.做好学校2025年度财务预算审计,重点关注预算编制是否准确完整,编制方法是否科学合理,是否充分发挥资金绩效作用。
4.做好对师苑宾馆后续经营情况的财务收支情况审计,厘清各方经济责任,防范化解校属企业经济风险。
5.继续做好基建工程全过程跟踪审计和修缮工程结算审核工作,促进完善内部控制、提高投资效益。
6.做好招投标工作过程监督、集采项目合同审签工作,切实履行审计监督职能。
二、重点工作
7.落实省审计厅内审工作三年专项行动部署,推进学校内审工作提质增效。
8.开展大型仪器使用绩效审计,重点评价各二级单位管理大型仪器的经济性、效率性和效果性。
9.开展省品牌专业建设专项资金使用情况审计,重点关注项目完成情况和资金使用的规范性。
10.加强内控制度执行情况评价和风险评估工作,查找制度健全性和有效性缺陷。
三、其他工作
11.定期提请审计委员会召开会议,坚持党管审计,发挥审计委员会组织领导和统筹协调作用。
12.继续推进审计信息化建设工作,运用大数据技术提高审计质效。
13.督促做好领导干部经济责任审计整改任务完善工作和校内审计整改工作,认真研究审计发现的典型性、普遍性和倾向性问题,提出审计建议供学校制定措施、完善制度参考。
14.加强纪监巡审联动,落实内部审计与校纪委、巡察、组织人事等其他内部监督管理部门的贯通协同机制,充分发挥审计的重要作用。