审计处2026年工作思路

发布者:sjcadmin发布时间:2026-01-16浏览次数:10

一、常规工作

1.做好学校2025年度预算执行情况审计。

2.做好对资产经营公司、大学科技园、联合技术转移中心三个校属企业的财务年报审计鉴证工作。

3.做好对教育发展基金会和伯藜助学金项目财务收支情况的年度审计鉴证工作

4.做好对中俄合作办学等项目财务收支情况的年度审计鉴证工作

5.做好对中外合作办学机构申报的相关审计鉴证工作。

6.做好对年度纵向科研项目结项审签工作。

7.做好对年度校级集中采购项目的合同审签工作。

8.做好对省品牌专业三期8个专业验收的审计鉴证工作。

9.做好对2026年度部分国、省培项目专项经费收支情况的审计工作。

10.做好对委托代建工程项目的竣工财务决算审计工作。

11.做好对小型基建和修缮工程项目的结算审核工作。

二、重点工作

1.做好2026年度中层干部经济责任审计工作,拟对2026年退职的部分中层正职干部开展离任审计和接受巡察的二级学院党政负责人开展任中审计。

2.联合法制工作办公室,对学校2025年度合同签订履行情况及以前年度合同未履行完毕情况开展“回头看”工作。

3.联合招投标管理办公室,做好对2026年度大宗食材采购的公开招标和合同履行情况的审计工作。

4.对照党建考核指标,督促配合做好各类审计工作发现问题的整改工作。

三、其他工作

1.履行内控建设监督小组成员单位职责,开展对2025年度国家奖学金评审工作和部分工程、设备维修材料管理的内控评价工作。

2.履行招标工作小组和监督小组成员单位职责,做好校级集采项目招标工作各个环节的审计监督工作。

3.履行资产经营公司监事职责,做好对经营性资产管理情况的审计监督工作。

4.配合做好纪监巡审联动相关工作。

5.贯彻江苏省内部审计工作操作指引,加强审计人员队伍建设,提升审计数智化水平。

6.完成上级和学校党委、行政交办的其他工作。